Obieg dokumentów w systemie Comarch CDN XL zaprojektowano
według normy ISO. Może się on rozpocząć od zarejestrowania
zapytania ofertowego, które może zostać przekształcone do
oferty, następnie do zamówienia, które staje się źródłem faktury.
Wszystkie rodzaje dokumentów tworzonych w module Zamówienia
mogą być z sobą powiązane w sposób odzwierciedlający różnorodne
procesy handlowe.

Lista
zamówień
Oferty. System umożliwia tworzenie wielowariantowych
ofert sprzedaży oraz rejestrowanie ofert od dostawców. Oba
procesy mogą być z sobą powiązane w następujący sposób: z
oferty od dostawcy można utworzyć ofertę sprzedaży, przy czym
ceny sprzedaży mogą być kalkulowane w oparciu o ceny zakupu
ze źródłowej oferty.
Zamówienia. System umożliwia rejestrowanie
zamówień zakupu, sprzedaży oraz zamówień wewnętrznych, mających
zastosowanie w przypadku firm wielooddziałowych. Zamówienia
mogą być z sobą powiązane w różnorodny sposób. Są one źródłem
dokumentów handlowych, które mogą realizować zarówno wybrane
pozycje zamówienia, jak i wiele zamówień jednocześnie.
Rabaty i promocje. W module Zamówienia działają
te same mechanizmy naliczania rabatów, które mają zastosowanie
w dokumentach modułu Sprzedaż. W całym procesie sprzedaży,
który może rozpocząć się ofertą, a zakończyć fakturą, stosowany
jest ten sam spójny system rabatowy.
Rezerwacje towaru. Potwierdzenie zamówienia
powoduje zarezerwowanie odpowiedniego towaru w magazynie na
czas określony w zamówieniu, w szczególności rezerwacja może
stać się aktywna w przyszłości. W przypadku, gdy zasoby towaru
są niewystarczające do zrealizowania wszystkich zamówień,
do określenia kolejności ich realizacji zostaną zastosowane
takie kryteria, jak priorytet i uzgodniona data realizacji.
Bilans stanu towarów. System oferuje narzędzie
pozwalające na wyliczanie ilości towaru, która jest niezbędna
do zrealizowania zamówień klientów, zrealizowania przyjętego
planu zapotrzebowania oraz utrzymania założonego zapasu. Obliczenia
mogą być wykonywane zarówno według standardowych algorytmów,
jak również według metod zdefiniowanych przez Użytkownika.
Wyliczone ilości są podstawą do wygenerowania odpowiedniego
dokumentu, którym może być zamówienie zakupu, zlecenie produkcyjne,
itp.
Bilans stanu towarów
Optymalizacja zamówień zakupu. Tworzenie
zamówień zakupu może być optymalizowane według wielu kryteriów.
Należą do nich między innymi: najniższa cena, najkrótszy termin
dostawy, minimalna ilość dostawców.
Przydzielanie zasobów do zamówień. Rejestrowanie przyjęcia
towaru powoduje utworzenie odpowiednich zasobów towaru. Zasoby
te mogą być automatycznie przydzielane do zamówień odbiorców
oczekujących na przyjmowany towar. O kolejności przydzielania
zasobów decydują te same kryteria, które mają zastosowanie
przy kolejności realizacji zamówień.
Raport niezrealizowanych pozycji zamówień.
System umożliwia analizę tych pozycji zamówień, które nie
zostały jeszcze zrealizowane. Analiza taka możliwa jest dla
wybranego towaru, grupy towarowej, magazynu, dostawcy, odbiorcy
itp.
Faktury zaliczkowe. Moduł umożliwia wystawianie
faktur zaliczkowych do zarejestrowanych zamówień. Faktury
zaliczkowe mogą być uwzględniane podczas generowania dokumentów
realizujących zamówienie.